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强化内审履职能力 筑牢风险防控防线

发布日期:2026-03-23 16:18 浏览次数:107

      为深入贯彻落实集团党委、内审委员会各项工作部署,进一步提升内部审计队伍专业素养、履职能力和实战水平,夯实集团内控管理与风险防控根基,近日,在集团党委的坚强领导、内审委员会的统筹指导下,集团内审法务部于2026年3月18日,在集团公司二楼会议室组织开展了内部审计业务能力培训。

      培训伊始,即以“以案促改”专题警示教育开篇,通过分享西藏国有企业领域部分贪污腐败案例,感悟违纪违法的严重后果,切实让与会领导、内部审计人员、业务及财务人员从思想根源上认识到内部监督缺失的极大危害性,深刻理解加强内部审计工作不仅是业务需要,更是维护国有资产安全、保障企业健康发展、保护干部职工政治生命的重要防线、迫切任务和必然选择。

      随后,内审法务部工作人员按照《内部审计业务能力培训》的七个章节内容,深入解读上级单位关于内部审计、风险防控、合规管理的最新部署要求,讲解内部审计准则、行业规范及相关法律法规,围绕集团重点领域、关键环节风险防控要点,讲解内控缺陷识别、风险隐患排查、整改跟踪督办等核心内容,引导内审人员树牢底线思维,强化监督效能,切实发挥内审“治已病、防未病”的核心作用。

      最后,内审法务部结合前期内外部审计发现的一些典型问题,与参会人员进行了沟通和交流,提醒各单位要尽快自查整改,避免类似问题重复发生。

      此次专题培训,是内审法务部落实集团党委、内审委员会部署的具体行动,也是打造高素质专业化内审队伍的关键举措。下一步,内审法务部将以此次培训为契机,持续巩固学习成果,推动培训知识转化为工作实效:一是强化成果运用,引导参训人员将所学所悟融入日常审计工作,提升审计质量和效率;二是健全长效机制,结合外部审计及内部审计发现的问题,常态化开展经验交流和分享,持续锻造和培养内审队伍;三是聚焦主责主业,紧盯集团重点工作和风险隐患,精准开展审计监督,全力护航集团高质量发展。