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严抓整改 务求实效

发布日期:2025-10-15 11:12 浏览次数:13

      为持续推进《2024年财务监督检查审计问题》的整改工作,响应集团领导对整改工作的高度重视与“加大力度、改进作风、狠抓落实”的督促要求,集团内审法务部于2025年10月10日下午,在集团公司二楼会议室召开审计整改专项工作会议。

      首先,集团副总法律顾问伏玉云同志通报了《2024年度财务专项监督审计问题督办清单》的整体完成情况及各责任单位的整改完成率。

      其次,内审法务部工作人员围绕会议主题,针对《2024年度财务专项监督审计问题督办清单》53项未完成整改事项进行了逐一解读分析,并对整改不到位事项进行了反馈。

      最后,伏玉云同志明确要求,整改责任单位必须严格按照国资委下发的格式要求,写明整改过程中遇到的实际困难及下一步工作计划,同时各参会人员务必将本次会议精神准确传达至责任部门主要领导,确保整改问题都能在规定时限内,保质保量地完成,切实推动审计整改工作落地见效。